Kroz modul Izdati računi radite knjižno zaduženje kao i ostale izdate račune. Koraci su: Poslovanje > Izdati računi > Nov.
Ukoliko se radi o finansijskom knjižnom zaduženju , artikal koji se koristi potrebno je da bude Tip : Usluga (kako se ne bi pravilo izdavanje na zalihama).
Količina artikla i vrednost se uvek unose kao pozitivna vrednost.
Ono što je bitno za e-knjižno zaduženje je da se u delu <Ostali podaci> označi (stavi kvačica) da je u pitanju knjižno zaduženje i nakon toga unese Osnov za knjižno zaduženje (faktura na koju se odnosi) i datum te fakture:
S obzirom da se knjižno zaduženje formira iz izdatog računa, za ovaj tip dokumenta je potrebno otvoriti novu štampu i odabrati je na tab-u Pregled:
Detaljnije o podešavanju štampe možete pogledati na Linku.
Ukoliko za knjižna zaduženja želite da otvorite posebnu numeraciju (brojanje) to možete uraditi kroz podešvanje organizacije >Numeracija dokumenta >Nov. Detaljnije uputstvo možete pogledati na Linku.