Kada imamo avans primljen pre počinjanja rada u Minimax-u (uneli smo ga u finansijskom početnom stanju), a u narednom periodu treba da izdamo konačni račun.
Na konačnom izdatom računu postupak je sledeći:
1. Na izdatom računu unesemo artikle koji su predmet prodaje kao i pri svakom drugom računu.
2. Zatim dodamo artikal Avans - za pravilno knjiženje mora u šifarniku artikala u podešavanju biti izabran Tip artikla= Avans.
U polju veza ka avansu ništa ne unosimo, jer avansni račun NEMAMO u Minimaxu.
Količina pri unosu avansa mora imati negativan predznak, znači -1, vrednost sa PDVom je vrednost primljenog avansa.
Na računu će biti prikazana ukupna vrednost računa, uračunat avans i razlika za plaćanje.
Na osnovu tog unosa će se pravilno napraviti nalog za knjiženje sa rasknjižavanjem avansa.
Napomena: Ovakav račun nemojte slati na SEF, jer na SEF neće stići ispravno. Možete ga izdati u programu, zatim ručno uneti na SEFu.