INO poklon bez računa + račun carine i carinskog PDV

Ako imamo situaciju da nam je ino dobavljač dao poklon robu za koju je ipak obračunat PDV za uvoz, kroz program primljenog ino računa definitivno nemamo, ali mamo carinski račun koji preporučujemo da unesete ručnim nalogom za knjiženje jer je tako lakše kontrolisati unos PDV obračuna u tabelu 6.

Idemo na Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > Nov > 

- odaberetemo vrstu naloga da je PR-primljeni račun

- popunimo datum i opis

- unesemo stavke knjiženja (dobavljača, trošak, PDV konto)

Sada popunjavamo: klik na dugme Podatak za PDV (za svaki korak imate sliku)

 Ne unosimo datum, unosimo Knjigu PDV, račun, dobavljača i u polju knjiženje obaveze se povežemo sa praznim redom

 I unesete osnovicu u tabelarnom prikazu:

Sačuvate red za PDV.


Zatim unosite nov red za PDV, ali:

Obavezno unesete datum,

Unesete račun, stranku, u knjiženje obaveze se opet povežete sa plavom linijom i u tabelarnom prikazu unesete iznos PDV-a


Sačuvate red za PDV.


Nakon potvrđivanja ovako unetog naloga za knjiženje dobijamo u POPDV podatak za 6.2.1 , 6.3 i za 6.4 

(slike ispod)

 


U ovom tekstu