Kada radimo povrat kupca samo u robnom delu (modulu zaliha) koraci su: Poslovanje > Zalihe > Nov > Izdavanje:
- Podvrsta prometa: od stranke
- Datum: popunimo
- Stranka: upišemo kupca
- Analitika: unesemo je ukoliko želimo
- Opis: proizvoljno, opis koji će nam kasnije pomoći da prepoznamo dokument
- Iz skladišta: odaberemo iz kog
Kada odaberemo skladište, artikal i količinu u - otvara se novo polje Veza. Sada imamo dve mogućnosti:
1. odaberemo za koje izdavanje je povezan ovaj povraćaj (u padajućoj listi polja Veza nađemo ga i odaberemo) i program sam unosi ostale podatak o vrednosti, na nama je samo da sačuvamo red i kasnije potvrdimo dokument
ILI
2. ako nemamo sa čim da povežemo promet, onda SAMI ručno upišemo iznos u polje Vrednost, NE ZABORAVITE PREDZNAK MINUS pri upisu vrednosti. Potom sačuvamo red, kliknemo na potvrđivanje celog dokumenta.
Napomena: Ako kroz izdat račun (knjižno odobrenje ili storno izdat račun) unesemo artikle u minus ovaj promet izdavanja u delu zaliha dobijamo automatski ako nam je čekirana opcija smanjivanje zaliha neposredno računom u podešavanju modula.